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日照机场审计部召开计划财务部内部审计进点会

发布时间:2018/07/09   来源:11     浏览次数:1858


根据公司党委的要求及审计部2018年度工作计划安排,审计部开展对计划财务部的内部专项审计工作,于7月4日在综合楼617会议室召开内部审计进点会。日照机场党委书记、董事长郑嘉洲,副总经理董家宝,审计部全体人员,计划财务部全体人员参加会议。

董家宝宣读了审计通知书,介绍了审计人员名单和时间安排。并要求计划财务部做好准备工作,及时提供相关资料和必要的工作条件,对所提供资料的真实性、完整性负责。

郑嘉洲针对此次审计提出以下几点要求


01

对计划财务部提出工作要求


1、计划财务部要正确认识内部审计工作,开展此次内部审计是为了独立监督和评价公司财务收支、经济活动的真实性、合法性和效益性,规范财务工作,促进企业健康发展。

2、计划财务部要积极配合审计部工作,按照《审计通知书》的相关要求,客观、真实的反映情况,提供相关资料,不得隐瞒、欺骗、拒绝和阻碍审计活动。

3、审计结束后,要认真运用审计结果,查找原因,研究对策,总结经验,不断完善和规范自己的行为。

2

对审计部提出工作要求


1、审计部要依法审计,不能滥用职权,提额外要求。在审计过程中遇到问题,直接向董事长汇报,不得经他人之手。

2、在保证审计质量的前提下加快审计速度。及时与计划财务部沟通,学习其好的方面,不断规范业务流程。结合外部审计、离任审计的相关资料,从审计的角度真实反映财务状况和内部管理情况,客观提出存在的问题,针对问题想办法、提建议。

3、要严格遵守审计纪律、工作纪律和保密纪律。保守国家秘密、商业秘密,不该说的不说,不该问的不问。


计划财务部表示非常欢迎审计部对本部室开展审计工作。通过审计能发现一些不太合规的情况,我们及时改进,使财务工作更加规范化。财务和审计的工作依据都是相同的,希望大家相互学习,共同提高。并承诺计划财务部将从资料提供、信息交流等方面全力支持和配合审计工作。

审计部表示将按照公司领导要求,根据审计方案,严格遵守审计“八不准”规定,开展审计工作。学习计划财务部优良的工作方式方法,不断改善,与其相互配合,共同把审计工作做好。


(王忠花)

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