公司动态

您现在的位置: 首页 - 关于我们 - 公司动态
日照机场审计部“紧锣密鼓”开展内部审计工作

发布时间:2018/03/28   来源:11     浏览次数:10852


1

为全面履行审计监督职能,充分发挥审计监督作用,日照机场以建立、健全公司内部审计规章制度为内审工作的起点,通过制订、落实年度审计计划,逐步开展内部审计工作。充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用。


2018年3月,日照机场已编制完成《内部审计管理制度》,为公司内部审计工作的顺利开展提供了制度保障。根据本年度审计工作计划安排,于3月下旬开展内部专项审计工作。经领导研究,确定了被审计的部室。审计部通过收集被审计部室的相关资料,对其进行了初步了解,并召开审计小组会议。


会议强调本次内审的重要性,明确本次内审的目的、范围、依据、方法以及日程安排。集体讨论了此次审计的重点难点、风险点。对审计人员进行了明确的分工,并对全体内审员提出工作要求。内审员要严格遵守职业道德规范,公正勤勉,保守秘密,坚定信心,不怕发现问题,实时作好记录。根据会议要求制定了详细的专项审计方案,并得到了领导的审批。

2

“万事开头难”,这是审计部成立以来首次内部审计,在摸索中前行,在实践中进步。审计人员要充分调动积极性,认真负责做好前期准备工作,为后期“就地审计”打好基础。此次将采用“详查法”对被审计部室的财务收支、资金运用、资产管理、内部管理制度等情况进行审计。在审计过程中,发现问题及时沟通,针对重大问题明确整改要求,提出整改意见,并督促其实施。同时,善于发现被审计部室优良的工作方式方法、有效的管理制度等,做好记录,及时上报领导,供各部室学习参考。审计人员不断在实践中学习,总结经验教训,提升专业水平,为以后的专项审计奠定良好的基础。


审计部自成立以来工作认真、严谨,得到了领导的高度认可。我相信在大家的共同努力及各部室积极配合下,一定能圆满完成此次专项审计。

(王忠花)

友情链接